Afstemmen van voorraadmutaties
Introductie
Het is belangrijk de verschillende voorraadtransacties (bijvoorbeeld ontvangsten) af te stemmen met de inkooptransacties (bijvoorbeeld inkoopfacturen). De reden hiervoor is dat op die manier altijd inzicht wordt gehouden in de voorraadbewegingen en de daaraan gerelateerde waarde op de voorraadrekening en de tussenrekening 'Te ontvangen facturen'.
De tussenrekening 'Te ontvangen facturen' (gedefinieerd in uw grootboekkoppelingen) heeft het subtype tussenrekening. Deze rekening wordt in twee situaties gebruikt:
Bij de ontvangst van de artikelen worden twee grootheden geregistreerd: aantal en prijs. Alleen het aantal is een feit. U weet precies wat u ontvangen heeft. De prijs is op dit moment geen feit, omdat u doorgaans bij de ontvangst nog niet beschikt over de inkoopfactuur. De waarde van de goederen worden daarom 'tijdelijk' geregistreerd tegen de inkoopprijs van de bestelling die ten grondslag ligt aan de ontvangst.
Bij het inboeken van de inkoopfactuur wordt de inkoopprijs ook een feit. Op dit moment weet u precies wat uw ontvangen artikelen kosten. Als de inkoopprijs op de factuur niet gelijk is aan de inkoopprijs van de bestelling, loopt de tussenrekening 'Nog te ontvangen facturen' niet glad. Daarnaast is de waarde op de voorraadrekening niet gebaseerd op de werkelijke inkoopprijs (het financiële feit), maar op een veronderstelling (de bestelling).
Het afstemmen van inkoopfacturen met ontvangsten zorgt ervoor dat u zowel het aantal als de inkoopprijs registreert als een feit op de voorraadrekening. De transactie bij de ontvangst (zie hierboven) wordt bijgewerkt met de werkelijke inkoopprijs. Op deze manier zorgt u ervoor dat ook de tussenrekening 'Te ontvangen facturen' gladloopt. Een uitzondering hier op is als u afstemt in afgesloten perioden.
Het afstemmen kan automatisch plaatsvinden. U klikt hiervoor op 'Automatisch'. Dit kan alleen als het aantal gefactureerde eenheden gelijk is aan het aantal ontvangen eenheden. De bestelling, de ontvangst(en) en de inkoopfactuur worden in dit geval automatisch afgestemd. Er wordt een specifiek 'Koppeling nr.' toegekend aan de transacties. Daarnaast wordt de inkoopprijs uit de bestelling vervangen door de inkoopprijs uit de inkoopfactuur. Wanneer de transacties worden bekeken via 'Onze Ref' kunnen de transacties met hetzelfde koppeling nr. worden toegevoegd aan het overzicht door de optie 'Koppeling nr.' aan te vinken.
Het afstemmen kunt u ook handmatig uitvoeren door op 'Afstemmen' te klikken. Dit is nodig, als er een verschil bestaat tussen het aantal bestelde artikelen en het aantal gefactureerde artikelen.
Dit alles kunt u uitvoeren via [Voorraad, Magazijnbeheer, Afstemmen] of via [Inkoop, Te verwerken, Afstemmen]. In dit document wordt uitgelegd welke stappen u doorloopt bij het afstemmen.
Velden (selectiescherm)
Boven in het scherm staan
selectievelden. Hiermee kunt u snel de transacties vinden die u wilt
afstemmen.
Groepeer op
In dit veld kunt u aangeven of u de regels wilt groeperen op 'Crediteur' of op 'Artikel'.
Datum vanaf
In dit veld kunt u een datum of een datumtraject invoeren. Alleen transacties binnen dit datumtraject worden getoond. Als u 'Alle' aanvinkt, worden alle transacties getoond.
Precisie
Hier kunt u de precisie instellen voor de bedragen. Het gaat hierbij om het aantal cijfers dat achter de komma kan worden weergegeven.
Magazijn
In dit veld kunt u het magazijn selecteren waarvoor u de transacties wilt opvragen. Standaard staat de keuze op 'Alle (magazijnen)'.
Locatie
U kunt filteren op een magazijnlocatie, zodat u alleen de transacties van deze locatie te zien krijgt.
Artikelgroep
Alleen artikelen binnen deze artikelgroep worden getoond.
Artikel/Leverancier
Hiermee kunt u filteren op een artikel of een leverancier. Dit is afhankelijk van de gekozen waarde bij 'Groepeer op'.
Serie/batch
Hiermee kunt u filteren op een bepaald serienummer van het artikel/ de transactie.
Bestelling
U kunt filteren op bestellingen, zodat u alleen deze bestellingen te zien krijgt.
Uw ref.
Uw ref. kunt u invullen en alleen deze transacties die hieraan voldoen worden getoond.
Onze ref.
Door 'Onze ref.' in te vullen worden alleen de transacties getoond met deze 'Onze ref.'.
Extern nummer
Dit veld is alleen aanwezig wanneer u gebruik maakt van externe nummering. Met dit veld kunt u een selectie maken op een extern nummer dat is toegekend aan de transactie.
Assortiment
Alleen de artikelen binnen dit assortiment worden getoond.
Knoppen (selectiescherm)
Actualiseren
Met deze knop ververst u de getoonde transacties, als u bijvoorbeeld de selectievelden heeft gewijzigd.
Zoomen
Met deze knop kunt u doorzoomen op een geselecteerde regel. In dit geval wordt een nieuw scherm geopend.
Voor meer informatie, zie de uitleg in de secties 'Velden (detailscherm) en
'Knoppen (detailscherm)' in dit document.
Automatisch
Met deze knop kunt u inkoopfacturen automatisch afstemmen op ontvangsten. Dit kan alleen als het aantal gefactureerde eenheden gelijk is aan het aantal ontvangen eenheden. De bestelling, de ontvangst(en) en de inkoopfactuur worden in dit geval automatisch afgestemd. Er wordt een specifiek 'Koppeling
nr.' toegekend aan de transacties. Daarnaast wordt de inkoopprijs uit de bestelling vervangen door de inkoopprijs uit de inkoopfactuur. Wanneer de transacties worden bekeken via 'Onze Ref' kunnen de transacties met hetzelfde
Koppeling nr. worden toegevoegd aan het overzicht door de optie 'Koppeling
nr.' aan te vinken.
Voor bepaalde situaties kan het automatisch afstemmen niet worden uitgevoerd. Deze kunnen handmatig worden afgestemd. Deze scenario's zijn:
- Records zonder bestelnummer
- Facturen met creditfacturen
- Ontvangst met retour ontvangst
- Retour ontvangst met creditfactuur
Exporteren
Met deze knop kunt u de gehele lijst exporteren naar MS Excel. Daar kunt u verdere analyses verrichten.
Sluiten
Met deze knop sluit u het afstemmen en keert u terug in het menu.
Velden (detailscherm)
Bovenin staan de volgende selectievelden:
Leverancier
Twee situaties kunnen zich voordoen, namelijk:
-
U heeft gegroepeerd op leverancier. In dit veld wordt de leverancier getoond. Deze waarde is niet te wijzigen.
-
U heeft gegroepeerd op artikel. In dit veld kunt u de leverancier selecteren waarvoor u facturen en ontvangsten wilt afstemmen.
Artikel
Twee situaties kunnen zich voordoen, namelijk:
- U heeft gegroepeerd op artikel. In dit veld wordt het artikel getoond. Deze waarde is niet te wijzigen.
- U heeft gegroepeerd op leverancier. In dit veld kunt u het artikel selecteren waarvoor u facturen en ontvangsten wilt afstemmen.
Datum vanaf / t/m
Hiermee kunt u een selectie maken op de transacties die binnen een
bepaald datumtraject vallen.
Magazijn
Hiermee kunt u een selectie maken op de transacties van een bepaald
magazijn.
Onder de transactieregels wordt de volgende informatie getoond:
Aantal gefactureerd
In dit veld wordt het totale aantal artikelen (eenheden) getoond van de geselecteerde transactieregels die als type 'Invoice' (Factuur) hebben. In dit geval is dit de eerste transactie in bovenstaand voorbeeld (de factuur).
Bedrag gefactureerd
In dit veld wordt het totaal gefactureerd bedrag getoond van de geselecteerde transactieregels die als type 'Invoice' (Factuur) hebben. In dit geval is dit de eerste transactie in bovenstaand voorbeeld (de factuur).
Aantal ontvangen
In dit veld wordt het totaal aantal artikelen getoond van de geselecteerde transactieregels die als type 'Receipt' (Ontvangst) hebben. In dit geval is dit de derde transactie in bovenstaand voorbeeld (tweede ontvangst).
Voorraadwaarde
In dit veld wordt de totale voorraadwaarde getoond van de geselecteerde transactieregels die als type 'Receipt' (Ontvangst) hebben. Deze waarde is gelijk aan het aantal artikelen vermenigvuldigd met de inkoopprijs uit de bestelling. In dit geval is dit de derde transactie in bovenstaand voorbeeld (tweede ontvangst).
Knoppen (detailscherm)
Actualiseren
Met deze knop ververst u de getoonde transactieregels, als u bijvoorbeeld de selectievelden heeft gewijzigd.
Crediteurenkaart
Met deze knop zoomt u direct door naar de crediteurenkaart van de geselecteerde leverancier.
Artikelmutatiekaart
Met deze knop zoomt u direct door naar de artikelmutatiekaart van het geselecteerde artikel.
Mutatie
Met deze knop kunt u de gehele transactie opvragen van een geselecteerde transactieregel.
Bestelling
Met deze knop kunt u doorzoomen naar de bestelling.
Bijlage
Met deze knop kunt u een bijlage koppelen aan de transactieregel of een bijlage bekijken die u eerder heeft gekoppeld.
Bewerken
Met deze knop kunt u gegevens wijzigen van de geselecteerde transactieregel, zoals bestelnummer, artikel, magazijn en aantal.
Afhandelen
Met deze knop kunt u bestellingen waar nog openstaande bestelregels van zijn afhandelen. Op deze manier geeft u aan dat de openstaande bestelregels niet meer geleverd zullen worden. De status van de bestelling zal op 'Afgesloten' worden gezet en de afgehandelde bestelregels zullen niet meer naar voren komen bij het scherm 'Ontvangsten'. Met het afhandelen van bestellingen zijn geen financiële mutaties gemoeid. Wanneer de bestelling is toegewezen aan een verkooporder of een serviceorder en de ontvangen aantallen zijn kleiner dan de bestelde aantallen, verschijnt een waarschuwing "Aantal ontvangen < Aantal behoefte toegewezen aan deze bestelling: Bestellingen : Afhandelen?" Met de knop 'Details' kunt u de details bekijken. Met de knop 'Ja' negeert u de melding en wordt de bestelling afgehandeld. Met de knop 'Nee' annuleert u het afhandelen.
Afboeken
Met deze knop kunt u een ontvangst afboeken. Hiermee vervangt u de tussenrekening (bijvoorbeeld Nog te ontvangen facturen) door de gedefinieerde kostenrekening van het geselecteerde artikel. Hiermee zegt u eigenlijk dat u geen inkoopfactuur meer ontvangt voor de ontvangen goederen en deze als winst opneemt op uw resultatenrekening.
Afstemmen
Met deze knop kunt u de geselecteerde transactieregels handmatig met elkaar afstemmen. Bij het afstemmen worden de bedragen bijgewerkt. Er wordt een specifiek 'Koppeling
nr.' toegevoegd aan de transacties. Bij het logistiek afstemmen wordt de bij de registratie van de ontvangst gebruikte inkoopprijs vervangen door de werkelijk betaalde inkoopprijs van de inkoopfactuur (als deze afwijken van elkaar). Met andere woorden: de oorspronkelijke ontvangstboeking wordt aangepast in plaats van dat een nieuwe (correctie)boeking wordt aangemaakt. Een uitzondering hierop is als u afstemt in afgesloten perioden.
Een factuur kan worden afgestemd met een ontvangst of een creditfactuur. Ook kan een retour worden afgestemd met ontvangsten of creditfacturen. Het is tevens mogelijk om een factuur, ontvangst, retour en creditfactuur die bij elkaar horen met elkaar af te stemmen door al deze regels tegelijk te selecteren. Ze krijgen dan alle hetzelfde
Koppeling nr..
Voor meer informatie over de verschillende afstem scenario's, zie de
sectie 'Scenario's voor afstemmen' in dit document.
Automatisch
Met deze knop kunt u inkoopfacturen automatisch afstemmen op ontvangsten.
Exporteren
Met deze knop kunt u de gehele lijst exporteren naar MS Excel. Daar kunt u verdere analyses verrichten.
Sluiten
Met deze knop sluit u het scherm van afstemmen en keert u terug in het scherm met af te stemmen transacties.
Scenario's voor afstemmen
Er zijn verschillende situaties mogelijk die hieronder verder worden toegelicht:
Afstemmen factuur met ontvangst
De volgende scenario's zijn alleen mogelijk wanneer aan de onderstaande condities wordt voldaan:
Scenario
|
Condities
|
Eén factuurregel kan worden afgestemd met één ontvangstregel
|
Alle geselecteerde regels hebben dezelfde artikelcode.
Alle geselecteerde regels hebben hetzelfde bestelnummer.
Alle geselecteerde regels hebben dezelfde crediteur.
Het aantal in de factuurregel dient gelijk of kleiner te zijn dan het
aantal in de ontvangstregel.
|
Eén factuurregel kan worden afgestemd met meerdere ontvangstregels
|
Alle geselecteerde regels hebben dezelfde artikelcode.
Alle geselecteerde regels hebben hetzelfde bestelnummer.
Alle geselecteerde regels hebben dezelfde crediteur.
Het aantal in de factuurregel dient gelijk te zijn aan het
aantal in de ontvangstregel.
|
Meerdere factuurregels kunnen worden afgestemd met één ontvangstregel
|
Alle geselecteerde regels hebben dezelfde artikelcode.
Alle geselecteerde regels hebben hetzelfde bestelnummer.
Alle geselecteerde regels hebben dezelfde crediteur.
Het aantal in de factuurregel dient gelijk of kleiner te zijn dan het
aantal in de ontvangstregel.
|
Meerdere factuurregels kunnen worden afgestemd met meerdere
ontvangstregels
|
Alle geselecteerde regels hebben dezelfde artikelcode.
Alle geselecteerde regels hebben hetzelfde bestelnummer.
Alle geselecteerde regels hebben dezelfde crediteur.
Het aantal in de factuurregel dient gelijk te zijn aan het
aantal in de ontvangstregel.
|
Facturen met creditfacturen afstemmen
Deze methode van afstemmen is van toepassing wanneer facturen zijn verstuurd voordat de ontvangst is geregistreerd. Wanneer een ontvangst wordt geannuleerd, worden creditfacturen gemaakt om af te stemmen met de eerder verstuurde facturen. Het afstemmen van facturen met creditfacturen kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende condities wordt voldaan:
- De geselecteerde regel van de factuur en creditfactuur hebben dezelfde artikelcode.
- Alle geselecteerde transacties hebben hetzelfde bestelnummer.
- Alle geselecteerde transacties hebben dezelfde crediteur.
- Alle geselecteerde transacties hebben hetzelfde bedrag of waarde.
- Het aantal in de geselecteerde factuurregel(s) dient gelijk te zijn aan het aantal in de geselecteerde credit factuurregel(s).
- Eén of meerdere facturen kunnen worden afgestemd met één of meerdere creditfacturen wanneer de aantallen hetzelfde zijn.
Facturen met retour ontvangsten afstemmen
Deze methode van afstemmen is van toepassing wanneer ontvangen goederen zijn geretourneerd voordat er een creditfactuur is verstuurd en voordat de leverancier een factuur heeft verstuurd. Het afstemmen van ontvangsten met retour ontvangsten kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende condities wordt voldaan:
- De ontvangstregel en retour ontvangstregel hebben dezelfde artikelcode.
- Alle geselecteerde transacties hebben hetzelfde bestelnummer.
- Alle geselecteerde transacties hebben dezelfde crediteur.
- Alle geselecteerde transacties hebben hetzelfde bedrag of waarde.
- Het aantal in de geselecteerde ontvangstregel(s) dient gelijk te zijn aan het aantal in de geselecteerde retourregel(s).
- Eén of meerdere ontvangsten kunnen worden afgestemd met één of meerdere retourontvangsten wanneer de aantallen hetzelfde zijn.
Facturen, creditfacturen, ontvangsten en retour ontvangsten afstemmen
Deze methode van afstemmen is van toepassing wanneer goederen met facturen zijn ontvangsten en er op hetzelfde moment sprake is van retour ontvangsten en creditfacturen. Het afstemmen van deze vier soorten transacties kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende condities wordt voldaan:
- De factuur, ontvangst, retour ontvangst en creditfactuur hebben dezelfde artikelcode.
- Alle geselecteerde transacties hebben hetzelfde bestelnummer.
- Alle geselecteerde transacties hebben dezelfde crediteur.
- Het netto aantal van de geselecteerde facturen minus het netto aantal van de creditfacturen dient gelijk of kleiner te zijn dan het netto aantal van de geselecteerde ontvangsten minus het netto aantal van de geselecteerde retourontvangsten.
Creditfacturen met retour ontvangsten afstemmen
Deze methode van afstemmen is van toepassing wanneer u de ontvangsten met de facturen heeft afgestemd, maar later goederen retourneert en creditfacturen hiervoor ontvangt. Het afstemmen van deze creditfacturen met retour ontvangsten kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende condities wordt voldaan:
- De creditfactuur en de retour ontvangst regels hebben dezelfde artikelcode.
- Alle geselecteerde transacties hebben hetzelfde bestelnummer.
- Alle geselecteerde transacties hebben dezelfde crediteur.
- Het aantal in de geselecteerde credit factuurregel(s) hebben hetzelfde aantal als de geselecteerde retour ontvangstregel(s).
Meer informatie
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.189.573 |
Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |