Betalingen en ontvangsten invoeren, toewijzen en afletteren
Introductie
Er worden verschillende manieren geboden om uw geldstroom zo effectief mogelijk te beheren. Hiervoor heeft u de menupaden [Cash flow, Invoer, Cash flow], [Cash flow, Invoer, Toe te wijzen] en [Cash flow, Invoer, Af te letteren]. Door gebruik te maken van de verschillende filters die deze menu's bieden, krijgt u een volledig inzicht in alle bankafschriften die nog toegewezen of afgestemd moeten worden. Vanuit deze menu's kunt u deze afschriften vervolgens bewerken, om ze zo toe te wijzen aan de betreffende debiteur of crediteur, en ze af te stemmen op de correcte openstaande post of kostenrekening. Door een goed gebruik van de gegevens in deze menupaden kunt u veel tijd besparen bij het afhandelen van uw bankzaken binnen het pakket.
Tevens is het de bedoeling van elektronisch bankieren om alle banktransacties automatisch te laten verlopen. Toch kan het nodig zijn om afschriften of betalingen op betaalmiddelen handmatig in te voeren. Dan maakt u gebruik van de functie in menupad [Cash flow, Invoer, Cash flow]. Deze afschriften of betalingen hebben dezelfde eigenschappen als een geïmporteerd afschrift en dienen dus ook om openstaande posten af te stemmen.
Velden
Let op: nadat u in onderstaand scherm een optie heeft aangevinkt, dient u het scherm nog te verversen door gebruik te maken van de knop 'Actualiseren' onderin het scherm.
Datum
U kunt hier een datumtraject opgeven. Alleen bankafschriften waarvan de boekdatum binnen dit datumtraject liggen worden getoond.
Tonen
De opties bij 'Tonen' zijn afhankelijk van het menupad dat u opvraagt:
Menupad [Cash flow, Invoer, Cash flow]
Tonen
Met deze optie kunt u aangeven of u alle afschriftregels of alleen de 'Open' afschriftregels wilt tonen. Via de opties 'Niet afgeletterd' en 'Niet toegewezen' kunt u verder specificeren welke 'Open' afschriftregels u wilt tonen.
Niet toegewezen
Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u bij 'Tonen' de optie 'Alle' heeft geselecteerd. Met deze optie kunt u aangeven dat u de nog niet toegewezen afschriftregels wilt tonen. De niet toegewezen afschriftregels kunt u herkennen aan het ontbreken van een groen vinkje in de kolom 'Toegewezen'.
Niet afgeletterd
Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u bij 'Tonen' de optie 'Alle' heeft geselecteerd. Met deze optie kunt u aangeven dat u de nog niet afgeletterde afschriftregels wilt tonen. De niet afgeletterde afschriftregels kunt u herkennen aan het ontbreken van een groen vinkje in de kolom 'Afgeletterd'.
Menupad [Cash flow, Invoer, Toe te wijzen]
Niet Toegewezen
Met deze optie kunt u aangeven dat u de nog niet toegewezen afschriftregels wilt tonen. De niet toegewezen afschriftregels kunt u herkennen aan het ontbreken van een groen vinkje in de kolom 'Toegewezen'.
Toegewezen
Met deze optie kunt u aangeven dat u toegewezen afschriftregels wilt tonen. De toegewezen afschriftregels kunt u herkennen aan een groen vinkje in de kolom 'Toegewezen'.
Menupad [Cash flow, Invoer, Af te letteren]
Niet Afgeletterd
Met deze optie kunt u aangeven dat u de nog niet afgeletterde afschriftregels wilt tonen. De niet afgeletterde afschriftregels kunt u herkennen aan het ontbreken van een groen vinkje in de kolom 'Afgeletterd'.
Afgeletterd
Met deze optie kunt u aangeven dat u afgeletterde afschriftregels wilt tonen. De afgeletterde afschriftregels kunt u herkennen aan een groen vinkje in de kolom 'Afgeletterd'.
Beeld
Met deze optie kunt u aangeven of u de afzonderlijke afschriftregels wil tonen of de gegevens gegroepeerd per afschrift.
Beginsaldo/Eindsaldo
Deze optie is alleen aanwezig wanneer u bij 'Beeld' de optie 'Afschriften' heeft geselecteerd. Door het attribuut 'Beginsaldo/Eindsaldo' aan te vinken ziet u eenvoudig in het overzicht het begin- en eindsaldo van de door u opgevraagde afschriften. De kolommen 'Beginsaldo' en 'Eindsaldo' komen hierdoor beschikbaar.
Beeld afschriften
Deze optie geeft het resultaat van uw selectie per afschrift.
Eigen bankrekening
U kunt hier een betaalmiddel selecteren. Alleen transacties voor dit betaalmiddel worden dan getoond.
Type
Ook kunt u een selectie maken op basis van het type bankrekening. U heeft de keuze uit de volgende typen:
- AAlle
- Cheque/li>
- Kas
- Kredietbrief
- Bankafschrift
- Creditcard
U heeft deze typen zelf gedefinieerd in het onderhoud van het betaalmiddel.
Afschrift
Als u op zoek bent naar een specifiek afschriftnummer, dan kunt u hier het afschriftnummer ingeven.
Van/naar Bankrekening
U kunt ook de bankrekening van uw debiteur of crediteur selecteren. Alleen betalingen van of naar deze bankrekening worden getoond. U kunt alleen bankrekeningen selecteren die in het onderhoud van debiteuren of crediteuren zijn aangemaakt.
Bet. ref. (Betalingsreferentie)
Als u de betalingsreferentie weet van het afschrift dat u zoekt, kunt u hier de betalingsreferentie opgeven.
Relatie
Hier kunt u filteren op 'Relatie', zodat u eenvoudig kunt nagaan welke cashflow transacties op welke relatie betrekking hebben.
Kolommen
In de kolommen ziet u alle afschriften die voldoen aan de selectie die u in het scherm heeft gemaakt. U ziet hier alle informatie die u nodig heeft om uw geldstroom te managen, zoals de afschriftnummers, en de status van het afschrift. Op basis hiervan kunt u beslissingen maken, zoals het toewijzen of afletteren van een afschrift.
In de samenvatting onderaan het scherm kunt u zien wat het totaal aan geldstroom in en uit is gevloeid. Tevens ziet u hier het saldo van uw bankafschriften, en het aantal regels dat leidt tot dit saldo. Deze samenvatting gebeurt op basis van de selectie die u heeft gemaakt in dit scherm, en de daardoor getoonde afschriften. Deze saldi worden altijd weergegeven in de standaardvaluta van de administratie.
Knoppen
Actualiseren
Met deze knop kunt u het selectiescherm actualiseren nadat u een van de selectiemogelijkheden heeft gebruikt en het resultaat wilt zien.
Stortingsbewijs
Met deze knop kunt u het stortingsoverzicht openen.
Afletteren
Deze knop is alleen aanwezig wanneer u het scherm opent via het menupad [Cash flow, Invoer, Af te letteren]. Met deze knop opent u het afletterscherm.
Zoomen
Deze knop wordt pas actief nadat u gegroepeerd heeft op afschrift en u een afschrift selecteert. Door middel van deze knop kunt u inzoomen op de afschriften, en ziet u de afzonderlijke transacties. Via de knop 'Terug' kunt u vervolgens weer uitzoomen, en bent u terug in het vorige scherm.
Verwijderen
Mocht u om een of andere reden dit afschrift niet meer nodig hebben (omdat het geïmporteerd is) of is het verkeerd ingevoerd, dan kunt u het hiermee verwijderen. U kunt vervolgens een nieuw afschrift inboeken indien nodig.
Nieuw
Met deze knop kunt u een nieuw afschrift aanmaken. Deze knop is alleen beschikbaar indien u de module E-Cashflowmanagement in uw licentie heeft.
Bewerken
Door middel van deze knop kunt u een bestaand afschrift bewerken, om zo bijvoorbeeld informatie toe te voegen of het afschrift af te letteren. Wanneer u één afschrift selecteert wordt het betalingen/ontvangsten scherm geopend waarin u het afschrift kunt toewijzen/afletteren. In het menupad [Cash flow, Invoer, Toe te wijzen] heeft u de mogelijkheid om meerdere regels te selecteren. Wanneer u boven in het scherm alléén de optie 'Niet toegewezen' aanvinkt en meerdere regels selecteert opent u met deze knop een afwijkend scherm waarmee u de geselecteerde afschriftregels in één keer kunt toewijzen of als kosten boeken. De volgende drie scenario's zijn mogelijk:
- U selecteert een relatie en geeft géén rekening op in de sectie 'Afletteren & Verwerken'. In dit geval worden de afschriftregels toegewezen aan de geselecteerde relatie, maar niet afgeletterd. Na het toewijzen staan deze open bij de betreffende relatie.
- U selecteert een relatie en geeft een rekening op in de sectie 'Afletteren & Verwerken'. In dit geval worden de afschriftregels toegewezen aan de geselecteerde relatie en afgeletterd naar de geselecteerde rekening.
- U selecteert géén relatie en geeft een rekening op in de sectie 'Afletteren & Verwerken'. In dit geval worden de afschriftregels afgeletterd naar de geselecteerde rekening. Voor de boeking die hierbij wordt aangemaakt wordt de onbekende debiteur/crediteur gebruikt.
In dit scherm zijn de volgende velden aanwezig:
Naam
Hier kunt u de relatie selecteren waar u de afschriftregels aan wilt toewijzen.
Rekening
Hier kunt de debiteuren/crediteurenrekening opgeven die u wilt gebruiken bij het toewijzen.
Adres
Hier worden de adresgegevens van de geselecteerde relatie getoond.
Sectie Afletteren & Verwerken
Rekening
Dit is de grootboekrekening waarop het bedrag geboekt dient te worden.
Bel
Hier kunt u de belastingcode invullen (BTW-code).
Project
Hier kunt u het project invullen dat van toepassing is bij deze boeking.
Kostenplaats
Hier kunt u de kostenplaats invullen. Deze kostenplaats wordt gebruikt in de kostenboeking die wordt aangemaakt.
Kostendrager
Hier kunt u de kostendrager invullen. Deze kostendrager wordt gebruikt in de kostenboeking die wordt aangemaakt.
Sluiten
Met deze knop kunt u dit scherm sluiten.
Gerelateerde onderwerpen
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.291.868 |
Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |